<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Contabilización de la diferencia en cambio</title>
	<atom:link href="http://www.gerencie.com/contabilizacion-de-la-diferencia-en-cambio.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerencie.com/contabilizacion-de-la-diferencia-en-cambio.html</link>
	<description>Todo lo que el Contador y el Empresario necesitan saber</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 04:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: alexandra</title>
		<link>http://www.gerencie.com/contabilizacion-de-la-diferencia-en-cambio.html/comment-page-1#comment-16547</link>
		<dc:creator>alexandra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=2056#comment-16547</guid>
		<description>Teniendo en cuenta que la retención en la fuente se debe efectuar en el momento del pago, en el caso de la Rtefuente, yo no debería causar la rtención a la TRM del día de la factura por ejemplo ed diciembre 09 y la pago en enero 10,,,, No debería causarla con la fecha de diciembre, calcular la direncia en cambio al cierre del 31 de diciembre para esta rtención y calcularla con la fecha real de pago por ejemplo enero 10, osea habría que contabilizar 2 veces la diferncia en cambio, de esta Rtefuente que me está cambiando al cierre y hasta el momento del pagoo??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teniendo en cuenta que la retención en la fuente se debe efectuar en el momento del pago, en el caso de la Rtefuente, yo no debería causar la rtención a la TRM del día de la factura por ejemplo ed diciembre 09 y la pago en enero 10,,,, No debería causarla con la fecha de diciembre, calcular la direncia en cambio al cierre del 31 de diciembre para esta rtención y calcularla con la fecha real de pago por ejemplo enero 10, osea habría que contabilizar 2 veces la diferncia en cambio, de esta Rtefuente que me está cambiando al cierre y hasta el momento del pagoo??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniel cristancho</title>
		<link>http://www.gerencie.com/contabilizacion-de-la-diferencia-en-cambio.html/comment-page-1#comment-14444</link>
		<dc:creator>daniel cristancho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=2056#comment-14444</guid>
		<description>si yo tengo unos clientes en el exterior  se causaron cuando el cambio estaba a 2300 pesos el dolar y a 31 de diciembre estaba a 2345 pesos por cada dolar, ¿como se contabiliza esta transacion si la deuda  de la cuenta de clientes en pesos es de 70225000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si yo tengo unos clientes en el exterior  se causaron cuando el cambio estaba a 2300 pesos el dolar y a 31 de diciembre estaba a 2345 pesos por cada dolar, ¿como se contabiliza esta transacion si la deuda  de la cuenta de clientes en pesos es de 70225000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: abdiel</title>
		<link>http://www.gerencie.com/contabilizacion-de-la-diferencia-en-cambio.html/comment-page-1#comment-14412</link>
		<dc:creator>abdiel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=2056#comment-14412</guid>
		<description>eieii dejo sale ami me kedan klaroo todas mis dudas ok muxas
graziass ok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eieii dejo sale ami me kedan klaroo todas mis dudas ok muxas<br />
graziass ok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jhon edwin pinillo</title>
		<link>http://www.gerencie.com/contabilizacion-de-la-diferencia-en-cambio.html/comment-page-1#comment-13916</link>
		<dc:creator>jhon edwin pinillo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=2056#comment-13916</guid>
		<description>cual es la diferencia de un escedente de proveedores extranjeros y uno mnacional</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cual es la diferencia de un escedente de proveedores extranjeros y uno mnacional</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JUAN TAMARIZ</title>
		<link>http://www.gerencie.com/contabilizacion-de-la-diferencia-en-cambio.html/comment-page-1#comment-12890</link>
		<dc:creator>JUAN TAMARIZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=2056#comment-12890</guid>
		<description>El procedimiento señalado no dice mucho. Qué sucede al cierre mensual?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El procedimiento señalado no dice mucho. Qué sucede al cierre mensual?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Laureano Morales Gallego</title>
		<link>http://www.gerencie.com/contabilizacion-de-la-diferencia-en-cambio.html/comment-page-1#comment-10985</link>
		<dc:creator>Laureano Morales Gallego</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=2056#comment-10985</guid>
		<description>importar materias primas a crédito y almacenar en bodegas lógicas (módulo inventario permanente) de inventarios.

La diferencia en cambio real que se genere al momento del pago del pasigo (proveedor) se debe ó puede contabilizar:

Primero. si las unidades de la materia prima importada aún se hayan en inventario, esa diferencia en cambio se registra como mayor o menor valor (según el caso), del inventario de esa materia prima contra la cuenta pasiva proveedor del exterior en pesos. (por la diferencia generada en la tasa de cambio al momento de la causación versus la pagado realmente)

Segundo. si parte se encuentra en inventarios y parte ya fue facturada como venta, se harán los cálculos correspondientes para aumentar o disminuir los inventarios de esa materia prima, que aún está en inventarios y la parte restante será un menor o mayor valor del costo de ventas del período.

Tercero. si la diferencia en cambio corresponde en todo o en parte a productos ya vendidos en años anteriores al actual, esa diferencia en cambio deberá ser registrada como ingreso financiero PUC 42--- en todo o en parte según corresponda y la otra parte que corresponda a facturas por ventas del presente ejercicio, se registrará como menor valor del costo de ventas.

Existe norma legal que prohiba esta contabilización?

IMPORTANTE, el principio legal que establece que &quot;para los particulares, es permito hacer todo aquello que no esté prohibido. para los servidores públicos y para el organismo estatal, sólo es permitido aquello que se halle estipulado en la normativa legal&quot;.

Laureano Morales Gallego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>importar materias primas a crédito y almacenar en bodegas lógicas (módulo inventario permanente) de inventarios.</p>
<p>La diferencia en cambio real que se genere al momento del pago del pasigo (proveedor) se debe ó puede contabilizar:</p>
<p>Primero. si las unidades de la materia prima importada aún se hayan en inventario, esa diferencia en cambio se registra como mayor o menor valor (según el caso), del inventario de esa materia prima contra la cuenta pasiva proveedor del exterior en pesos. (por la diferencia generada en la tasa de cambio al momento de la causación versus la pagado realmente)</p>
<p>Segundo. si parte se encuentra en inventarios y parte ya fue facturada como venta, se harán los cálculos correspondientes para aumentar o disminuir los inventarios de esa materia prima, que aún está en inventarios y la parte restante será un menor o mayor valor del costo de ventas del período.</p>
<p>Tercero. si la diferencia en cambio corresponde en todo o en parte a productos ya vendidos en años anteriores al actual, esa diferencia en cambio deberá ser registrada como ingreso financiero PUC 42&#8212; en todo o en parte según corresponda y la otra parte que corresponda a facturas por ventas del presente ejercicio, se registrará como menor valor del costo de ventas.</p>
<p>Existe norma legal que prohiba esta contabilización?</p>
<p>IMPORTANTE, el principio legal que establece que &#8220;para los particulares, es permito hacer todo aquello que no esté prohibido. para los servidores públicos y para el organismo estatal, sólo es permitido aquello que se halle estipulado en la normativa legal&#8221;.</p>
<p>Laureano Morales Gallego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carmen Barros</title>
		<link>http://www.gerencie.com/contabilizacion-de-la-diferencia-en-cambio.html/comment-page-1#comment-10165</link>
		<dc:creator>Carmen Barros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 18:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=2056#comment-10165</guid>
		<description>Cuando yo registro la diferencia en cambio.  Quièn es el tercero para efectos tributarios?.  El proveedor del exterior o el Banco con quien hice el respectivo reembolso de moneda extranjera?.  Les agradezco la informaciòn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando yo registro la diferencia en cambio.  Quièn es el tercero para efectos tributarios?.  El proveedor del exterior o el Banco con quien hice el respectivo reembolso de moneda extranjera?.  Les agradezco la informaciòn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis carlos</title>
		<link>http://www.gerencie.com/contabilizacion-de-la-diferencia-en-cambio.html/comment-page-1#comment-8468</link>
		<dc:creator>luis carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=2056#comment-8468</guid>
		<description>hola, que pasa si se inicia una sociedad con x socio, uno de estos aporta un vehiculo de transporte por valor de $60.00.000, al cabo de seis meses la empresa lo vende por $45.000.000, pero no se hizo la amortizacion, que pasa, los activos quedan a un menor valor?? o se lleva como gasto operacional??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, que pasa si se inicia una sociedad con x socio, uno de estos aporta un vehiculo de transporte por valor de $60.00.000, al cabo de seis meses la empresa lo vende por $45.000.000, pero no se hizo la amortizacion, que pasa, los activos quedan a un menor valor?? o se lleva como gasto operacional??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alford</title>
		<link>http://www.gerencie.com/contabilizacion-de-la-diferencia-en-cambio.html/comment-page-1#comment-8466</link>
		<dc:creator>alford</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=2056#comment-8466</guid>
		<description>depende el acuerdo entre tu y la empresa que te presto el servicio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>depende el acuerdo entre tu y la empresa que te presto el servicio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudia</title>
		<link>http://www.gerencie.com/contabilizacion-de-la-diferencia-en-cambio.html/comment-page-1#comment-4694</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsonsabogal.com/blog/?p=2056#comment-4694</guid>
		<description>Si importo mercancía a crédito, cual es la fecha o el momento que debo tener como referencia para el ajuste por la diferencia ne cambio: la fecha de la factura? el dia de la llegada de la mercancia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si importo mercancía a crédito, cual es la fecha o el momento que debo tener como referencia para el ajuste por la diferencia ne cambio: la fecha de la factura? el dia de la llegada de la mercancia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
